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Servicio de Atención a la Ciudadanía

Ayuntamiento

Actividad de plenos

09/11/2018 PLENO EXTRAORDINARIO 9 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONTINUACIÓN PUNTO ÚNICO. PARTE 3.

Por la Sra. Portavoz del grupo municipal socialista, Doña Raquel Vega Coca, rechaza en su totalidad las enmiendas de Izquierda Unida, que tienen el informe negativo del consejo municipal de participación ciudadana. Algunas de esas enmiendas pueden ser contrarias a ley, por el marco rígido estatal, que existe en ese momento y en la otra parte consideramos que no mejora el presupuesto que presenta el equipo de gobierno. Votaremos a favor de los presupuestos.

Tras el oportuno debate se procede a la votación de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida, con el siguiente resultado.

Enmienda número 21:

Votos a Favor: 6 (2 IU-CA, 3 La Rinconada, Sí se Puede y 1 grupo mixto )

Votos en contra: 15 (15 PSOE)

Enmiendas número 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35, 41, 44, 45, 47, 48 y 49:

-Votos a Favor 5 (2 IU-CA, y 3 La Rinconada, Sí se Puede)

Votos en contra: 16 (15 PSOE y 1 grupo mixto)

Resto de enmiendas:

-Votos a Favor 2 (2 IU-CA)

-Abstenciones: 3 (3 La Rinconada, Sí se Puede)

-Votos en contra: 16 (15 PSOE, y 1 grupo mixto)


PRESUPUESTO 2019– PROPUESTAS DE IZQUIERDA UNIDA

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida NO NOS RESIGNAMOS a asumir como inmutable una realidad que para nosotros es manifiestamente mejorable, aunque los medios de comunicación locales se empecinen en hacernos ver que vivimos en el mejor de los universos posibles: desde Izquierda Unida no nos resignamos a asumir que en nuestro municipio haya en torno a 4.500 parados y que no se haga todo el esfuerzo que requiere tan grave problema y que esté dentro de las posibilidades de la administración local; desde Izquierda Unida no nos resignamos a que haya alrededor de 1.000 demandantes de vivienda en nuestro pueblo y que se haya pasado una legislatura entera sin construir una sola vivienda, a pesar de que se hayan aprobado en dos presupuestos anteriores 2.000.000 de euros para la construcción de viviendas que después no se han gastado en este fin; desde Izquierda Unida no nos resignamos a que las contrataciones que se hacen desde el Ayuntamiento se hagan sin la absoluta transparencia que entendemos que debiera haber, con la participación de todos los agentes sociales del municipio, lo que puede servir para un uso clientelar de las mismas; desde Izquierda Unida no nos resignamos a que muchos servicios de nuestro Ayuntamiento estén en manos de grandes empresas como Ferrovial, cuyo objetivo prioritario es obtener el mayor beneficio posible, aunque sea a costa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras; desde Izquierda Unida no nos resignamos a que tantas familias en nuestro municipio estén pasando por necesidades angustiosas y que se les obligue a pagar un IBI que el señor Montoro, con el gobierno del PP puso por las nubes, sin que se tenga en cuenta esta situación, o que la llegada del verano sea una barrera que impide que muchos niños de nuestro municipio sigan haciendo uso de los comedores escolares y otras familias de la tan ansiada conciliación familiar; desde Izquierda Unida no nos resignamos a ver cómo día tras día se cierran pequeños comercios en nuestro municipio sin haber hecho todo lo posible por ayudarlos.


Y como no nos resignamos, ni nos vamos a resignar, presentamos las siguientes enmiendas al proyecto de presupuesto para el año 2019, con el deseo y la esperanza de que sean atendidas por el Equipo de Gobierno, dada su, a nuestro juicio, imperiosa necesidad.


BASES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Propuesta 1: Enmienda a la “Disposición final quinta” “Subvenciones a grupos políticos municipales e indemnizaciones por asistencia a sesiones”. Planteamos la reducción de 120,20 euros a 60 euros, un 50%.

Justificación: Aliviar la carga que esta partida supone para las arcas municipales, garantizando, al mismo tiempo, una remuneración suficiente a los concejales y concejalas que asisten a estos órganos.

Propuesta 2: Enmienda a la “Disposición final quinta” “Subvenciones a grupos políticos municipales e indemnizaciones por asistencia a sesiones”. Las indemnizaciones fijas a grupo políticos pasaran de 6,01 euros a 150 euros y las cantidades variables de 120,20 a 60 euros por concejal.

Justificación: Conseguir un reparto más equitativo del dinero destinado al funcionamiento de los Grupos Municipales y conseguir un ahorro en esta partida.

Propuesta 3: Disminución del 20% de todos aquellos sueldos de los cargos electivos que rebasen 2.500 euros brutos mensuales.

Cantidad: - 57.000 euros, incluyendo cotizaciones a la Seguridad Social

Justificación: Consideramos esta cuantía suficiente y en concordancia con los sueldos que rigen en el mercado laboral.


ALCALDÍA

Propuesta 4: Eliminación del gasto denominado “Atenciones protocolarias y representativas” de Órganos de Gobierno.

Cuantía: - 5.000

Justificación: Supresión de gastos innecesarios.

Propuesta 5: Eliminación de la partida “Prensa, revistas, libros y otras publicaciones”.

Cuantía: -1.000

Justificación: Supresión de gastos innecesarios.

Propuesta 6: Las partidas denominadas “Programa de Ayudas Sociales Urgentes a Personas y Colectivos” y “Otras transferencias” de Órganos de Gobiernos por cuantía de 25.300 euros pasarla al Área de Bienestar Social.

Cuantía: 30.000

Justificación: Delegar las concesiones de prestaciones sociales a aquellos vecinos que lo necesiten en los técnicos del Área de Bienestar Social.

Propuesta 7: Reducción de la partida Asistencia a Plenos y Comisiones de 65.000 euros, en consonancia con la propuesta de enmienda número 2, y como resultado de la reducción de los miembros de las distintas comisiones de 9 a 7, debiendo ser esta presidida por un concejal con liberación, lo que supondría un ahorro aún mayor:

Cuantía: -38.000 euros

Justificación: Reducción de gastos.

Propuesta 8: Reducción de la partida Asignaciones a los distintos grupos políticos de

30.000 a 20.060 euros.

Cuantía: -9.940 euros.

Justificación: Reducción de gastos.


ECONOMÍA Y FOMENTO DEL EMPLEO

Propuesta 9: Creación de una Comisión encargada del estudio de la situación en que se encuentran actualmente todos los servicios municipales externalizados o privatizados, con el fin de recuperarlo para su gestión desde el Ayuntamiento. Con aquellas empresas sociales o gestionadas en régimen de cooperativa se contemplará la posibilidad de firmar convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y dichas empresas.

Cuantía: 1.000

Justificación: Municipalizar los servicios esenciales garantizando que el empleo que se genere en el municipio revierta en beneficio de los vecinos y vecinas de la localidad.


COMUNICACIÓN

Propuesta 10: Reorganización del área de comunicación unificando la gestión del Toma Nota y Radio Rinconada, prescindiendo del personal de confianza y dando más competencias a los trabajadores de ambos medios, consiguiendo además una reducción del gasto en comunicación.

Cuantía: -86.000 euros.

Justificación: Reducir gastos y conseguir mayores cotas de pluralidad en los medios de comunicación municipales.

Propuesta 11: Eliminación de las partidas “Servicio búsqueda digital de noticias”.

Cuantía: -3.500

Justificación: Consideramos innecesarios estos gastos en la situación económica actual

Propuesta 12: Disminución en 60.000 euros de la partida Transferencias a Radio Rinconada, en consonancia con la propuesta número 10.

Cuantía: -60.000 euros.

Justificación: En tiempos de fuerte crisis económica es necesario priorizar el gasto

Propuesta 13: Disminución en 26.000 euros de la partida Periódico municipal “Toma Nota”, en consonancia con la propuesta número 10.

Cuantía: -26.000 euros

Propuesta 14: Creación de un Consejo de Redacción del Toma Nota compuesto por personas independientes.

Justificación: Evitar la utilización política de los medios de comunicación locales y garantizar la pluralidad en los mismos.


VIA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES Y SERVICIOS GENERALES

Propuesta 15: Estudio de la viabilidad y oportunidad de la eliminación de la partida Servicio vigilancia de infraestructuras y zonas verdes y su consiguiente gestión desde el Ayuntamiento.

Justificación: Evitar la externalización de cargas de trabajo y remunicipalizar servicios.

Propuesta 16: Estudio de la viabilidad y oportunidad de la eliminación de la partida Servicio Conserjería Parque 8 de marzo, Parque Miguel de Mañara y apertura y cierre Félix Rodríguez de le Fuente y su consiguiente gestión desde el Ayuntamiento.

Justificación: Evitar la externalización de cargas de trabajo y remunicipalizar servicios.

Propuesta 17: Estudio de la viabilidad y oportunidad de la eliminación de la partida servicio conserjería Puntos Limpios y su consiguiente gestión desde el Ayuntamiento.

Justificación: Evitar la externalización de cargas de trabajo y remunicipalizar servicios.

Propuesta 18: Estudio de la viabilidad y oportunidad de la eliminación de la partida Servicio Mantenimiento de zonas verdes del municipio de La Rinconada y su consiguiente gestión desde el Ayuntamiento.

Justificación: Evitar la externalización de cargas de trabajo y remunicipalizar servicios.

Propuesta 19: Estudio de la viabilidad y oportunidad de la eliminación de la partida Mantenimiento parques, juegos infantiles y automatismos riego y su consiguiente gestión desde el Ayuntamiento.

Propuesta 20: Estudio de la viabilidad y oportunidad de la eliminación de la partida Mantenimiento zonas ajardinadas, poda de árboles en altura y su consiguiente gestión desde el Ayuntamiento.


URBANISMO Y VIVIENDA

Propuesta 21: Programa Municipal de Rehabilitación Preferente de Viviendas:

Cuantía: 80.000.

Justificación: Ampliar desde el Municipio el Programa de la Consejería de Fomento y Vivienda, abarcando nuevos demandantes y generando empleo en el municipio.

Propuesta 22: Estudio del número de viviendas desocupadas en nuestra población.

Cuantía: 1.000.

Justificación: La necesidad de sacar al mercado de alquiler todas aquellas viviendas desocupadas de nuestro municipio.

Propuesta 23: Informe sobre la situación de salubridad y seguridad de Tarazona, así como de las necesidades de la urbanización que no permiten demora.

Cuantía: 5.000

Justificación: Tener conocimiento técnico de las necesidades de la urbanización que no permiten demorar su solución en el tiempo para darle una solución en colaboración con la Junta de Compensación.


BIENESTAR SOCIAL

Propuesta 24: Plan Municipal de apertura de Centros Educativos con Servicio de Comedor y Plan de Atención al alumnado con dificultades académicas y/o socioeconómicas en época estival.

Cuantía: 80.000 euros.

Justificación: La necesidad de continuar con el plan SIGA durante los meses de verano, la atención socioeducativa para niños con necesidades socioeconómicas y permitir la conciliación familiar.

Propuesta 25: Creación de un Reglamento Municipal de ayudas al pago de los impuestos sobre bienes inmuebles a aquellas personas más afectadas por la crisis, las que permanecen en situación de desempleo y no cuentan con ningún tipo de ingreso.

Cuantía: 60.000.

Justificación: Creación de un derecho que alivie a nuestros vecinos en momentos de una situación socioeconómica de enorme dificultad. Propuesta 26: Creación, en colaboración con asociaciones del municipio, de una empresa social de servicios, que ayude en la inserción de personas en exclusión social o en riesgo de exclusión social. El Ayuntamiento facilita infraestructura y equipo técnico para su creación y desarrollo.

Cuantía: 1.000 euros

Justificación: Recuperar para la economía social servicios que actualmente se encuentran en manos de empresas privadas, creación de empleo en el municipio y luchar contra la exclusión social.

Propuesta 27: Creación en colaboración con asociaciones del municipio, de una Tienda Solidaria en la que dichas asociaciones puedan ofrecer diversos productos de elaboración propia o ajena. El Ayuntamiento facilitará infraestructura y equipo técnico para su creación y desarrollo.

Cuantía: 1.000

Justificación: Apoyar a las asociaciones del municipio en su labor social.

Propuesta 28: Creación del Comisionado para las zonas muy desfavorecidas de nuestro municipio.

Cuantía: 50.000 euros

Justificación: La necesidad de que una persona coordine todas las políticas sociales que se hacen entre los sectores más desfavorecidos de determinadas zonas de nuestro municipio y trabaje con esta población de manera exclusiva a pie de calle, asesorando a las familias y analizando todas aquellas necesidades que se observa en la zona para tomar las medidas oportunas que favorezcan a dicha población.


EDUCACIÓN

Propuesta 29: Estudio de la viabilidad y oportunidad de la eliminación de la partida Servicio auxiliares de apoyo aulas 2º ciclo y su consiguiente gestión desde el Ayuntamiento.

Justificación. Evitar la externalización de cargas de trabajo.

Propuesta 30: Eliminación de la partida “Prensa, revistas y libros y otras publicaciones”

Cuantía: -600 euros.

Justificación: Supresión de gasto innecesario


TRÁFICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Propuesta 31: Eliminación del gasto denominado “Seguridad”

Cuantía: -43.200 euros.

Justificación: Consideramos que los servicios de seguridad que las Administraciones Públicas dirigen a los ciudadanos se tiene que realizar desde el ámbito de lo público y no desde empresas privadas.


RECURSOS HUMANOS

Propuesta 32: Reducción del personal de confianza de 7 a 2 puestos.

Cuantía: -140.000 euros

Justificación: Consideramos excesivas el número de plazas de confianza del Equipo de Gobierno propuestas en el documento de presupuesto. Por otro lado pensamos que las funciones que desempeñan las pueden desempeñar trabajadores de este Ayuntamiento.

Propuesta 33: Creación de la Comisión Local de Empleo con la participación de las fuerzas políticas, sociales y sindicales, con el fin de realizar el seguimiento de las contrataciones y de las ofertas eventuales de empleo.

Cuantía: 1.000

Justificación: La implantación de dicha Comisión daría lugar a la creación de una lista de demandantes de empleo, ordenada mediante criterios objetivos y sociales que clarificaría la política de Recursos Humanos a realizar por el Equipo de Gobierno. Al mismo tiempo sería la encargada de controlar las contrataciones que se realicen desde nuestro Ayuntamiento y empresas públicas.

Propuesta 34: Disminución del número de Tenientes de Alcalde liberados a 4.

Cuantía: - 60.000, incluyendo cotizaciones a la Seguridad Social.

Justificación: Reducción de gastos originados por los cargos públicos


JUVENTUD

Propuesta 35: Creación del Consejo Local de la Juventud.

Cuantía: 1.000

Justificación: Dar participación a los jóvenes en la programación de aquellas actividades que son de su interés.

Propuesta 36: Plan de Fomento de Alquiler de Viviendas para jóvenes.

Cuantía: 70.000

Justificación: La necesidad de sacar al mercado de alquiler todas aquellas viviendas desocupadas de nuestro municipio y complementar otras medidas de fomento del alquiler, así como ayudar a nuestros jóvenes a su derecho a la emancipación.

Propuesta 37: Plan de Empleo “Primeras oportunidades para jóvenes”, mediante convenios con distintas empresas.

Cuantía: 60.000

Justificación: La necesidad de medidas que ayuden a nuestros jóvenes a incorporarse al mercado laboral.


FIESTAS MAYORES

Propuesta 38: Disminución de todas las partidas del capítulo 2.

Cuantía: -21.000 euros

Justificación: En tiempos de fuerte crisis económica es necesario priorizar el gasto.

Propuesta 39: Disminución de la partida Subvención a Hermandades Semana Santa un 50%.

Cuantía: -6.000

Justificación: En tiempos de fuerte crisis económica es necesario priorizar el gasto.

Propuesta 40: Condicionar la concesión de las subvenciones que este Ayuntamiento da a las distintas asociaciones al cumplimiento de la legislación vigente en lo que respecta a los derechos y libertades individuales, especialmente en lo que concierne a la libertad afectiva, sexual y reproductiva de las personas.

Justificación: Garantizar que las entidades que reciben subvenciones de este Ayuntamiento cumplen la legislación actual.


COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD

Propuesta 41: Incrementar la partida de Cooperación Internacional al 0.4 % del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento a Cooperación Internacional.

Cuantía: 35.000 euros.

Justificación: Conseguir implantar de forma paulatina el 0,7% del presupuesto


COMERCIO

Propuesta 42: Plan Municipal de Ayudas al alquiler para el pequeño comercio y pequeños establecimientos de restauración.

Cuantía: 40.000

Justificación: Ayudar a nuestro pequeño comercio y pequeños establecimientos de restauración durante los 6 primeros meses desde la apertura de sus respectivos negocios en una época en la que están pasando por grandes dificultades ante el empuje de las grandes y medianas superficies.

Propuesta 43: Plan Municipal de de concesión de microcréditos para el pequeño comercio y pequeños establecimientos de restauración.

Cuantía: 40.000

Justificación: Ayudar a nuestro pequeño comercio y pequeños establecimientos de restauración con créditos reembolsables a interés 0% en una época en la que están pasando por grandes dificultades ante el empuje de las grandes y medianas superficies.


PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Propuesta 44: Estudio de la viabilidad y oportunidad de la eliminación de las partidas del Patronato Municipal de Deportes “Servicio de limpieza instalaciones deportivas municipales” y su consiguiente gestión desde el Patronato.

Justificación: No externalización de cargas de trabajo y remunicipalización de servicios.

Propuesta 45: Estudio de la viabilidad y oportunidad de la eliminación de la partida del Patronato Municipal de Deportes “Servicio de conserjería en instalaciones deportivas municipales” y su consiguiente gestión desde el Patronato.

Justificación: No externalización de cargas de trabajo y remunicipalización de servicios.

Propuesta 46: Estudio de la viabilidad y oportunidad de que los monitores que trabajan en empresas subcontratadas por el Patronato de Deportes sean contratados directamente por el Patronato.

Justificación: No externalización de cargas de trabajo.


RADIO RINCONADA

Propuesta 47: Reducción del Presupuesto de Radio Rinconada en consonancia con la enmienda número 10.

Justificación: Reducir gastos y conseguir mayores cotas de pluralidad en los medios de comunicación municipales.

Propuesta 48: Creación de un Consejo de Administración compuesto por personas independientes.

Justificación: Evitar la utilización política de los medios de comunicación locales y garantizar la pluralidad en los mismos.


PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Enmienda 49: Estudio de la viabilidad y oportunidad de la eliminación de las partidas del Patronato de Personas con Discapacidad de “Servicios de Limpieza y lavandería y “Servicio de Cuidadoras” y su consiguiente gestión desde el Patronato.

Justificación. No externalización de cargas de trabajo y remunicipalización de servicios.

SODERIN VEINTIUNO DESARROLLO Y VIVIENDA, S.A.U.

Propuesta 50: Eliminación del gasto “Publicidad y propaganda”.

Cuantía: -4.000 euros

Justificación: Eliminación de gastos innecesarios.

Propuesta 51: Reducción del número de miembros del Consejo de Administración a 7.

Propuesta 52: Construcción de 18 viviendas en régimen de autoconstrucción, mediante la creación de una cooperativa de demandantes de vivienda. El Ayuntamiento pondrá a disposición de dicha cooperativa tanto los terrenos, valorados al menor precio posible y nunca por encima del precio de coste, así como los servicios técnicos del mismo.

Cuantificación: 2.000 euros.

Justificación: Creación de empleo y facilitar el acceso a la vivienda de nuestros vecinos.

Seguidamente se procede a la votación de la propuesta de aprobación de Presupuestos del ejercicio 2019, al que se incorpora la propuesta de acuerdo grupos municipales socialistas, La Rinconada si se puede y mxto de fecha 7 de noviembre::

- Votos a favor: 19 (14 PSOE, 3 La Rinconada, Sí se Puede y 1 Grupo Mixto).

- Votos en Contra: 2 (2 IU-CA)

Visto que los grupos municipales socialista, La Rinconada si se puede y mixto, han formalizado propuesta de acuerdo relativo a los presupuestos de 2019, que a continuación se reproduce:

“PROPUESTAS DE ACUERDO PSOE-LRSP. GRUPO MIXTO PARA LOS PRESUPUESTOS 2019

Los presentes acuerdos se alcanzan en el marco de la MESA de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) ‘Ciudad Única: La Rinconada 2022’, como fruto de las reuniones mantenidas durante 2018 y con carácter previo a la aprobación de los Presupuestos Generales de La Rinconada 2019.Esa mesa de trabajo está centrada en los ejes movilidad sostenible, patrimonio natural y reducción de emisiones contaminantes, inclusión y lucha contra la pobreza e innovación y fomento de las nuevas tecnologías.

ACUERDOS PSOE-LRSP

-Consolidar y ampliar la Semana de la Energía bajo la nueva denominación de Semana Verde y de la Energía. Incorporará la participación de colectivos ecologistas y animalistas y continuará profundizando en formación medioambiental y reciclaje.

-Lanzamiento de dos nuevas campañas entre jóvenes y colectivos para la mejora de nuestros barrios. Las impulsará el Área de Participación Ciudadana desde la filosofía de Presupuestos Participativos. Al igual que en programas anteriores, se utilizará la web municipal y se incorporará una aplicación móvil. Los resultados permitirán la definición de nuevos proyectos y su concreción económica.

-Dentro del Plan de Eficiencia Energética que se viene realizando desde la EDUSI, se creará la Comisión Local y Política de Sistemas Energéticos, con atención al estudio de alternativas de presente y de futuro en actuaciones de eficiencia energética sostenible: campos solares- -fotovoltaicos.

-Desarrollo del concepto Mercado Km 0, como medida orientada a la comercialización de productos locales.

-Adhesión a la Red de Municipios por la Transparencia y la Participación.

-Estudio de los nuevos espacios urbanos vinculados al diseño de ciudad integrada para definir la posibilidad de impulsar un espacio de Parkour en La Rinconada.


ACUERDO PSOE-GRUPO MIXTO

-Creación de una aceleradora de empresas de alto componente tecnológico, que incida en la formación empresarial y funcione como centro de I+D+i.

La Rinconada, a 7 de noviembre de 2018”

Visto los artículos 50 y 53 y 162 y siguientes del Texro Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L 2/2004 y 20 y concordantes del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

Considerando la normativa aplicable, en particular, los artículos 22.2.i), 90.1 y 90.2 de la Ley reguladora de las bases de régimen y Local y 126.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen Local, se acuerda por mayoría absoluta de los miembros que componen el Ayuntamiento Pleno, el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación, para el ejercicio económico de 2019, que incluye el de los Organismos Autónomos Radio Rinconada, Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Personas con Discapacidad y la Sociedad Mercantil de capital exclusivamente municipal, Soderin Veintiuno, Desarrollo y Vivienda S.A, cuyo desglose por capítulos es el siguiente:

Estado de Ingresos Consolidados

Capítulo I. Impuestos Directos. 10.469.297, 92 €

Capítulo II. Impuestos Indirectos. 620.000, 72€

Capítulo III. Tasas, Precios Público y Otros Ingresos. 7.253.303,63 €

Capítulo IV. Transferencias corrientes. 19.233.633, 07 €

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 38.456.172, 61 €

Capítulo VI. Enajenación Inversiones Reales. 30.000, 00 €

Capítulo VII. Transferencia de Capital. 6.351.325, 15 €

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 6.381.325, 15 €

Capítulo VIII. Variación de Activos Financieros. 81.010,12 €

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 392.518, 84 €

TOTAL 45.230.017, 78€

Estado de Gastos Consolidado

Capítulo I. Gastos de Personal. 16.834.636,01 €.

Capítulo II. Compra de Bienes Corrientes y Servicios. 15.441,145, 58 €

Capítulo III. Gastos Financieros. 418.199, 41 €

Capítulo IV. Transferencias corrientes. 3.184.542, 63 €

Capítulo V Fondos de Contingencia y Otros Imprevistos. 762.975, 43 €

TOTAL DE GASTOS CORRIENTE 36.641.499, 06 €

Capítulo VI Inversiones Reales. 8.024.861,88 €

Capítulo VII Transferencia de Capital. 171.138,00 €

Capítulo VII. Variación de Activos Financieros. 81.010, 12€

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 8.195.999, 88 €

Capítulo VIII. Variación de Pasivos Financieros. 311.508, 72 €

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 392.518, 84 €

TOTAL 45.230.017, 78€

Segundo. Desestimar las enmiendas presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Presupuestos.

Tercero. Aprobar la plantilla de personal que se acompaña al documento presupuestario para el ejercicio económico 2019.

Cuarto. Someter el expediente, a trámite de información pública durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el BOP, durante los cuales, podrán los interesados presentar examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

Quinto. Si durante el anterior periodo, no se presentan alegaciones, el expediente se entenderá definitivamente aprobado.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las doce horas y treinta minutos del día al principio indicado, el Sr. Presidente da por terminada la sesión de la que se extiende el presente acta que deberá firmar, conforme a lo establecido en el art. 110 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 20 de Noviembre de 1986, conmigo el Secretario, que certifico.

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